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北京北航资产经营有限公司内部审计外聘会计师事务所入围招标
北京北航资产经营有限公司内部审计外聘 正文内容
北京北航资产经营有限公司内部审计外聘会计师事务所入围招标
招标编号:XZ-ZBDL-2021050 招标人:北京北航资产经营有限公司
资金来源: 其它
受北京北航资产经营有限公司的委托,对2021年度北京北航资产经营有限公司内部审计外聘会计师事务所入围项目进行国内公开采购。现诚邀具备资审条件的投标人前来响应。
一、项目名称:2021年度北京北航资产经营有限公司内部审计外聘会计师事务所入围项目
二、项目编号:XZ-ZBDL-2021050
三、服务内容:北京北航资产经营有限公司2021年度对23家控股及控股以上企业进行专项审计,其中:10家企业审计时间为2018年-2020年,另外13家审计时间为2020年;
审计内容主要为:治理层、管理层履职尽责情况;经营决策及活动的合法合规性;是否存在小金库,帐外资产;财务管理情况;是否存在高风险业务情况;国有资产是否存在流失等情况。具体以招标文件为准。
3.1入围会计师事务所数量:4家;各审计小组组长必须是CPA(注册会计师),且审计期间不得随意更换审计组长;
3.2审计时间安排:2021年5月25日至2021年6月25日(即5月25日进场审计,6月28日出具正式书面审计报告,最终时间以招标人通知为准)。
具体采购需求详见招标文件。
四、资金来源:自筹,已落实。
五.合格投标人资格条件
5.1具有独立承担民事责任的能力;
5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
5.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.5 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
5.6 具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善并且执行有效;
5.7具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力;
5.8具有良好的职业道德记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定;
5.9能够保守被审计企业的商业秘密,维护国家金融信息安全;
5.10本项目不接受联合体响应。
六、购买招标文件时间、地点:
6.1领取时间:2021年04月29日至2021年05月08日16:00(以邮件收到时间为准);
6.2领取方式:发送资料(PDF文件),请在邮件内备注项目名称、投标人名称、联系人及联系方式。(资料内容如下:1营业执照复印件,并加斧章;2法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件,并加斧章;3会计师事务所执业证复印件,并加斧章)代理机构收到资料后会回复资料是否合格及标书款付款方式,收到标书款后发招标文件(受疫情影响,招标文件仅提供电子版);
6.3售价:人/民币500元,售后不退。
七、投标文件递交截止时间及开标时间、地点:
7.1投标文件递交截止时间及开标时间:2021年05月19日下午14:00(北京时间)。
八、其他:
8.1投标文件请于开标当日(投标文件递交截止时间之前)递交至开标地点,提前或逾期递交的文件恕不接受。
8.2开标时邀请投标人派代表参加开标仪式。
九、评审办法:综合评分法。按照各家得分情况取前4名入围。
联系人:李工
电 话:176 1039 8736
邮 箱:17610398736@163.com
注:请 联 系 获 取 投 标 申 请 表 。
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