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2024年??宁波海运股份2024-2025年财务报表审计和内部控制审计服务采购公告
2024年??宁波海运股份2024- 正文内容
2024年??宁波海运股份2024-2025年财务报表审计和内部控制审计服务采购公告
宁波海运股份2024-2025年财务报表审计和内部控制审计服务项目已具备采购条件,资金来源已落实,现采用公开竞争性谈判、资格后审的方式进行采购。
一、本次采购内容
宁波海运股份及下属企业2024-2025年财务报表审计服务及内部控制审计服务。财务报表审计服务包含年报审计、半年报(季报)审阅等,不包括再融资审计。
宁波海运股份纳入统一委托范围内的母公司、全资或控(参)股公司共6家。分别是宁波海运股份有限公司及其拥有的宁波江海运输有限公司、宁波海运明州高速公路有限公司、宁波海运(新加坡)有限公司、浙江浙能通利航运有限公司、浙江富兴海运有限公司等5家全资或控(参)股企业。
二、报价资格条件、要求
1.是能够独立承担民事责任的法人,或其他组织。
2.报价人在浙江省能源集团有限公司及其下属公司存在“不良行为”,被列入浙能集团供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的,且该处置仍在有效期内,不得参与本标段报价。
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3.近三年内被列入国家应急管理部(查询网址为:https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/)认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”,且有效期结束时间晚于报价截止日的,不得参与本项目报价。
4.报价人须具备从事证券、期货相关业务资质(须提供证明材料扫描件并加盖公章)。
5.报价人自2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)具有上市公司财务报表审计业绩和上市公司内部控制审计业绩。业绩证明材料要求提供合同复印件,合同复印件至少包含首页、签字盖章页以及能体现业绩要求具体表述的页面。
6.项目负责人及参与现场工作的签字注册会计师须具备注册会计师执业资格(须提供证明材料扫描件并加盖公章),且在2021年1月1日至采购公告发布之日期间未受到中国注册会计师协会、中国证券管理委员会及其派出机构行政处罚、监管措施、公开谴责、通报批评、训诫等处罚(报价人须提供监管部门的官网信息为依据,并加盖公章)。
是否接受联合体报价:否。
三、竞争性谈判文件的获取
2. 竞争性谈判文件出售时间:2024年05月30日 09时00分至2024年06月06日 17时00分。
3. 竞争性谈判文件每套售价:200元,售后不退。
友情提醒:报名前与下方联系人索取投标登记表,以及办理后续事宜。
联系人:李 工
电 话:17610398736
邮 箱:17610398736@163.com
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